Чистый убыток «Квадры» по МСФО составил в 2012 году 5,89 млрд рублей против 879 млн рублей прибыли годом ранее

Options

Чистый убыток «Квадры» по МСФО составил в 2012 году 5,89 млрд рублей против 879 млн рублей прибыли годом ранее

Рост размера совокупных активов Группы связан c реализацией инвестиционной программы по строительству новых мощностей в соответствии с обязательствами по ДПМ.

В 2012 году выручка Группы составила 39,9 млрд рублей (в 2011 году - 40,2 млрд рублей). В том числе выручка от реализации тепловой энергии составила 19,4 млрд рублей (19,0 млрд рублей в 2011 году), электроэнергии – 12,1 млрд рублей (12,3 млрд рублей в 2011 году), мощности – 7,6 млрд рублей (8,2 млрд рублей в 2011 году).

Общий совокупный доход Группы вырос до 614 млн рублей, что на 171% выше результата прошлого года (в 2011 году – 226 млн рублей). Убыток от операционной деятельности по результатам периода до убытка от обесценения основных средств составил 614 млн рублей (в 2011 году прибыль составила 1,5 млрд рублей).

Изменение финансовых результатов связано с влиянием на деятельность компании негативных тенденций в регулировании отрасли и на рынке электроэнергии и мощности. В частности, с сокращением выручки станций, не прошедших конкурентный отбор мощности (КОМ) по ценовым параметрам и недопущенных к КОМ по техническим параметрам; включением перекрестного субсидирования в цену мощности не в полном объеме; отсутствием индексации тарифов на РД на электроэнергию и мощность, ростом тарифов на газ, а также задолженностью сбытовых компаний, лишенных статуса гарантирующих поставщиков на оптовом рынке электроэнергии и мощности, и задолженностью за тепловую энергию (создание резервов по сомнительным долгам).

По состоянию на 31 декабря 2012 года, в рамках процедуры оценки основных средств, руководство Группы совместно с независимым профессиональным оценщиком провело тест на обесценение основных средств. По результатам переоценки и теста на обесценение Группой было признано суммарное увеличение стоимости основных средств на 1,98 млрд рублей. Увеличение стоимости основных средств отражено в составе прочего совокупного дохода в сумме 8,1 млрд руб. при одновременном признании в составе прибылей и убытков суммы обесценения старых мощностей в размере 6,2 млрд руб.

Переоценка основных фондов осуществлялась на основе консервативных прогнозов развития отрасли и экономики, в том числе, учитывался более низкий темп роста цен на РСВ, чем рост цен на газ; вывод из эксплуатации оборудования, не соответствующего требованиям Приказа Минэнерго России от 07.09.2010 №430. Предпосылки для оценки формировались по состоянию на декабрь 2012 года.

Операционные расходы в 2012 году составили 40,5 млрд рублей (в 2011 году – 38,7 млрд рублей). Рост операционных расходов связан с изменением цен на топливо и прочие ресурсы и услуги, вводом объектов ДПМ.

Показатель EBITDA составил 2,4 млрд рублей, что на 45% ниже прошлого года (в 2011 году – 4,3 млрд рублей). Снижение обусловлено негативными тенденциями в регулировании отрасли и на рынке электроэнергии и мощности. Соотношение заемных средств к скорректированному показателю EBITDA составило 5,71 (в 2011 году - 1,14). Увеличение по сравнению с показателем 2011 года связано в основном с привлечением заемных средств для реализации инвестиционной программы.

Совокупные обязательства Группы в 2012 году составили 20,1 млрд рублей (в 2011 году - 9,5 млрд рублей). Рост обязательств связан в основном с привлечением кредитов на финансирование инвестиционной деятельности.

Разработанно в AppsGroup

О проекте

EN

Полная версия

Close
Яндекс.Метрика